中共漯河市召陵融信发展投资集团有限公司支部委员会关于五届区委第十轮巡察整改 进展情况的通报
来源:召陵区委巡察办 发布时间:2026-01-21

按照区委统一部署,区委第一巡察组在2025年3月17日至4月30日期间,对我单位党支部开展了巡察。6月9日,区委巡察组向区发投集团公司党支部反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定,现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改基本情况

区发投集团公司把抓好区委巡察反馈意见整改作为重大政治责任和政治任务,全力推动巡察反馈意见整改落实。截至目前,五届区委第十轮巡察反馈问题27项,已完成整改25项,持续整改2项;移交问题线索2件,已办结2件。

(一)迅速响应,组建整改工作专班。

集团公司在巡察反馈后立即召开了专题会,成立了工作领导小组。董事长任组长,履行巡察整改第一责任人责任,牵头研究部署整改工作,带头领办重点难点问题,定期听取推进情况报告,督促指导班子成员和责任科室责任人解决突出问题。

(二)制定方案,细化整改任务清单。

对照巡察反馈意见,逐条梳理、深入剖析,制定了《巡察整改工作方案》,明确27项具体整改措施,每项措施均确定责任领导、责任部门、整改期限和整改目标,确保整改任务清晰、责任到人、时限明确。

(三)加强督促检查,确保整改进度。

建立整改工作定期汇报和督促检查机制,党支部书记定期听取各责任部门整改工作进展情况汇报,对整改工作不力、进展缓慢的部门进行约谈提醒。同时,不定期深入各部门开展实地检查,掌握整改工作实际情况,及时发现并解决问题。

二、巡察反馈问题整改情况

(一)贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面。

1.关于“第一议题”制度未落实问题。

整改情况:已完成整改。一是从根本上提高了思想认识。通过整改学习,从思想认识上主动将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为公司党支部会议“第一议题”。二是党支部修订印发《区发投公司“第一议题”学习制度》。三是常态化落实董事会会议(碰头会)、理论学习中心组、“三会一课”“第一议题”制度,把习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神作为各项会议的第一项议程。

2.关于学用结合不紧密的问题。

整改情况:已完成整改。一是严格按照《区发投公司“第一议题”学习制度》开展创新理论学习。二是按全区《全面推进中国式现代化建设召陵实践的决定》要求,聚焦产业转型升级与新质生产力发展,推动“5G产业孵化基地”等项目实施、“停车场改造建设项目”运营,谋划“十五五”重大项目,加快新质生产力发展与产业布局一体化。

3.关于落实意识形态工作责任制缺失问题。

整改情况:已完成整改。一是印发《区发投公司 2025 年意识形态工作要点》,健全责任体系,深化理论学习。二是党支部召开意识形态专题会,总结上半年、部署下半年工作,针对性引导重大事件、重要情况和问题,维护安定团结政治局面。三是广泛开展宣传教育,办公室制作 3 幅大型版面,在政府广场公共区域常态化开展宣传。

4.关于资产管理不到位问题。

整改情况:已完成整改。一是发函提醒强化监管。区发投公司正式发函至区人民医院,提醒项目资产目前使用和管理单位加强资产监管。二是报经区政府批准,积极对接助力盘活。我公司共迁移盘活板房49间,空调39台。

5.关于资产运营成效不理想问题。

整改情况:已完成整改。一是区现代农业产业园以及配套设施(烘干仓储)两个项目,区发投集团公司受区农业农村局委托代建,目前现场管理已经规范化。二是农业产业园已完成验收并投入使用。三是后续运营模式正在商谈。

6.关于项目前期论证不充分问题。

整改情况:已完成整改。公司结合全区“十五五”5G产业发展规划,10月份设计单位初步出具建设方案已呈交区政府审核。预招标计划已于11月17日发布,计划2026年开工建设。

7.关于未招先建问题。

整改情况:已完成整改。一是对项目负责人进行通报批评。二是组织干部职工加强对工程建设相关法律法规的学习。

8.关于合同签订不严谨问题。

整改情况:已完成整改。一是补充投资合作协议未填内容,更正会议记录中的错误。二是明确合同签批需严格遵循固定流程。同时,强化印章使用管理,确保印章使用合规可控。三是建立并实施监督检查和追究机制。

9.关于违反公司法决策程序相关规定问题。

整改情况:已完成整改。一是完善股东决定日期并加盖漯河市召陵区财政局公章;二是严格执行“三重一大”等议事制度,遵守集体决策原则;三是加强档案管理,规范决策记录保存。

10.关于划拨资产无移交手续问题。

整改情况:已完成整改。一是董事会会议明确专人牵头,协商完善资产移交手续;二是加强沟通协作,向区国资委申请资产注入文件,目前与多部门对接完成资产移交手续。

11.关于未对公司利润进行收缴问题。

整改情况:持续整改。一是董事会会议明确专人推进利润收缴工作;二是针对集团公司项目,积极督促决算进程,签订《利润分成补充协议》,确保公司收益。

12.关于应收未收利息问题。

整改情况:持续整改。一是下发催款函督促尽快还款,其承诺按约定时限偿还借款及利息;二是印发《区发投公司资金出借制度暂行规定》,规范资金出借程序。

(二)关于全面从严治党责任压得不紧、监督责任履行有差距方面。

13.关于落实全面从严治党主体责任不扎实问题。

整改情况:已完成整改。一是召开专题会总结并安排任务,部署党风廉政工作,开展廉政风险排查和谈心谈话5次。二是按年度计划明确任务,公示责任清单增强责任意识。

14.关于落实监事会问题。

整改情况:已完成整改。一是修订公司章程,明确不设监事会,撤销监事,成立审计委员会;二是制定考核办法,将监督成效纳入考核;三是自巡察反馈以来监督董事会议题15次。

15.关于制度执行不严格问题。

整改情况:已完成整改。一是完善制度,制定印发《区发投公司管理制度汇编》,明确内务及党务管理制度。二是执行上下班签到制度,杜绝迟到早退。

16.关于应计未计固定资产问题。

整改情况:已完成整改。一是批评教育相关责任人;二是补登办公桌椅资产入账;三是核查近期资产登记,购置办公桌椅已合规入账。

17.关于支出手续不完善问题。

整改情况:已完成整改。一是批评教育相关财务人员;二是完善补齐票据缺失要素;三是严格支出制度,明确签字流程及票据标准;四是每月稽核财务登记及支出情况,对问题及时整改追责。

18.关于商务接待无公函问题。

整改情况:已完成整改。一是对相关责任人通报批评,责令其写出书面深刻检查并公示。二是已将邀请函附在记账凭证后。三是已制定下发《区发投公司国内公务接待管理暂行规定》,自巡察整改以来,公司没有新增商务接待。

(三)统筹谋划推进企业党的建设力度不够,基层党建工作和干部人才队伍建设存在薄弱环节。

19.关于未执行党组织研究讨论重大问题的前置程序问题。

整改情况:已完成整改。一是印发《集团公司机关支部议事规则》,明确党组织前置决策程序及职责定位,规定重大事项经党组织研究后提交董事会决策。二是自巡察反馈以来,召开前置程序会议5次,严格区分会议记录与纪要,重要事项以会议纪要留存。

20.关于党组织的核心作用不突出问题。

整改情况:已完成整改。一是启动支部委员重新推选替换工作,强化党组织核心作用。二是严格执行决策机制,对涉及企业的重大事项严格履行党组织前置研究程序。

21.关于董事会研究重大事项不规范问题。

整改情况:已完成整改。一是按组织程序完成董事成员重新推选替换,确保任职合规履职到位。二是规范董事会议事制度,以《公司法》等法律法规为基础,健全决策制度。三是强化执行监督,由党支部和审计委员会监督董事会决策,及时反馈纠正问题。

22.关于末位表态执行不到位问题

整改情况:已完成整改。一是制定印发《集团公司“三重一大”事项集体决策制度》《“一把手”“四不直接分管”“末位表态”制度实施办法》,严格执行“末位表态”程序。二是加强监督问责,定期核查“末位表态”执行情况,对违规者追责。三是整改以来召开15次董事会(碰头会),均严格执行该制度。

23.关于大额支出不规范问题。

整改情况:已完成整改。一是印发《集团公司“三重一大”事项集体决策制度》,明确大额支出标准及审批、支付、报销等具体实施细则。二是严格规范决策程序,实行全员表态制度,指定专人负责记录发言内容,重点标注主要负责人表态情况,确保决策过程全程留痕、可追溯。

24.关于重点项目建设研究不充分问题

整改情况:已完成整改。一是加强项目立项调研论证,分析投入收益,制定可研报告及方案。二是印发《集团公司“三重一大”事项集体决策制度》《集团公司机关支部议事规则》,严守集体决策原则。三是强化执行监督,不定期检查董事会决策,及时纠正问题并追责。

25.关于支部委员履职不到位问题。

整改情况:已完成整改。一是加强支部组织力建设,按财政局党委批复,11月补选支部书记、支部委员。二是启动支部委员业务学习,建立“老带新”机制,开展指导2次、党务培训1次,重点学习党务流程与群众工作方法。

26.关于“三会一课”制度落实有欠缺问题。

整改情况:已完成整改。严格落实“三会一课”制度,自巡察反馈以来,召开支部委员会10次、专题民主生活会1次、专题党课2场,覆盖全体党员职工。

27.关于落实理论学习中心组学习制度缺失问题

整改情况:已完成整改。一是成立公司理论学习中心组,并完善相关制度。二是6月以来组织中心组学习2次。三是由专人负责学习档案管理和会议记录,支部委员定期检查,确保内容详实准确。

三、下一步工作打算

(一)提高站位,夯实责任。

坚持把区委巡察反馈意见整改落实作为严肃的政治纪律和政治任务,作为改进工作、提升工作的重要契机,切实增强整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉。公司党支部坚决扛起巡察整改的主体责任,党支部书记担负起第一责任人职责、对巡察整改负总责,牵头组织落实巡察整改工作,各分管领导具体负责巡察整改日常工作,坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去,对分管领域整改事项主动认领,迅速行动,狠抓落实。集团公司要严格履行整改责任,把任务分解到人、把压力传导到岗,落细落小落实,较真碰硬解决问题。

(二)分类实施,扎实整改。

围绕区委第一巡察组反馈意见,细化量化整改措施,逐项逐条明确整改任务、责任领导、整改期限,建立问题清单、任务清单、责任清单,制定措施明确、责任明确、进度明确的整改台账,实行销号管理。坚持把整改问题、解决问题贯穿整改工作全过程,坚持举一反三、标本兼治,注重制度建设、源头治理,建立完善长效机制,从根本上、长远上破解难题、巩固整改成果。

(三)强化督查,狠抓落实。

加强对整改工作的督促检查,加大工作落实力度,确保整改措施落实。严肃整改纪律,对整改工作进展迟缓的责任领导和责任人,及时督促纠正;对整改工作措施不力、不能按期完成整改的责任领导和责任人,严肃追究相关责任。

(四)搞好结合,统筹兼顾。

自觉把整改落实与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神结合起来,与贯彻落实中央八项规定精神结合起来,与全面从严治党结合起来,与推动公司更高质量发展结合起来。集团公司上下以此次巡察整改为契机,进一步强化责任担当,转变工作作风,提升工作效能,持续学习其他地区政府平台公司先进发展经验,聚焦主业,做强产业,做大资产,做优投融资,努力成为推动全区经济社会高质量发展的强大助力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议,请及时向我们反映。联系方式:电话6696668;电子邮箱shaolingft@163.com。

中共漯河市召陵融信发展集团有限公司支部委员会

2025年12月30日